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中共海安市委史志工作委员会2022年度部门决算公开
【信息时间:2023/8/22  阅读次数:【我要打印】【关闭】

 

2022年度
中共海安市委史志工作委员会
部门决算公开


 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度主要工作完成情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

财政拨款机关运行经费支出决算表

、政府采购支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

1.贯彻执行中央党史研究室、国务院中指组关于党史、地方志工作方针、政策。

2.负责海安史志资料的征集、整理、研究和利用,负责部门志的审定、出版工作。

3.编写地方史志,编辑出版重要的地方史、志书籍和按年出版综合性《海安年鉴》。

4.运用史志资料、研究成果,采取多种形式,对广大群众特别是青少年进行宣传、教育,充分发挥史志“资政、存史、育人”的功能。

5.协助海安市委组织、宣传部门做好各类党建活动的组织安排。

6.对各区镇、各部门的史、志资料的征集,专业志、部门志、区镇志的编写,实施督促和业务指导、稿件审核。

7.参与党史、地方志理论的研究。

8.完成海安市委、市政府和上级史志部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、党史工作科、方志年鉴工作科。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2022部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:中共海安市委史志工作委员会。

三、2022年度主要工作完成情况

一是突出规范创新,序时推进地方志工作。做好《海安年鉴(2022)》编辑、出版工作,8月完成初稿编纂并送交出版社审校,12月出版发行。创新编辑《海安市情(2022)》,9月出版发行并同步上线电子版,服务于市委、市政府举办的各类大型活动,共计发放800多本。完成《南通年鉴》《江苏年鉴》海安部分的组稿及编写任务。推动区镇志、部门(行业)志编修,组织李堡、雅周、曲塘、南莫、白甸等镇志书主编参加南通市镇村志主编培训班;《墩头镇志》《城东镇志》公开出版,《角斜镇志》完成出版社三审三校并确定书号,《海安镇志》进入验收稿审校阶段并完成招投标,《大公镇志》完成终审,《南莫镇志》完成复审,《白甸镇志》初稿形成,《曲塘镇志》《李堡镇志》《雅周镇志》均建立编纂委员会并召开镇志编纂工作推进会和编纂人员业务培训会,《海安公安志》编修中。

二是突出重点主题,全面落实地方党史工作。开展地方党史资料征研,与市老促会共同编纂出版《海安红色之源》,将海安革命遗址普查资料、英雄故事汇编成书。发挥《中共海安地方史》(一、二、三卷)《海安市革命老区发展史》《海安印记》《红色海安》《海安革命历史简明读本》《新四军联抗人物谱》等地方党史书籍作用,广泛开展党员干部、在校学生以及社会大众等不同层次的红色历史学习。加强红色资源开发利用,做好全国红色村——东夏村、粟裕纪念馆、华中新四军八路军总指挥部纪念馆、粟裕居住过的“将军楼”、上官运盐河博物馆等红色场馆的建设和布展。推进韩国钧研究,协助成立韩国钧研究会,依托该平台整理韩国钧有关史料、文物,同时做好韩国钧研究文章征集、筛选和“韩国钧与张謇”研讨会筹备等工作。

三是突出创新驱动,切实加强史志文化宣传。开发利用地情文化资源,围绕文化强市建设和乡村振兴,推动史志馆联盟建设,全市有各类文史类场馆33家,其中15家参加“江苏省史志馆联盟”试点,5月,省地方志系统领导一行到海安调研,对海安地方志工作给予充分肯定。协调组织海安民俗风情歌舞专场演出亮相第十二届江苏书展,以海安丰富的传统文化、民间艺术为表演元素,展现历史源远流长的地方魅力。承办江苏方志大讲堂海安专场——魏建功与《新华字典》分享活动,是南通首场方志大讲堂活动,吸引在线观看超15万人次,视频回播点击量超50万人次。完成《醉美乡愁——走进南通传统村落》省级传统村落李堡丁家所、南莫唐庄村资料编纂工作。指导红色资源基地建设,新四军联抗烈士陵园入选江苏省第二批100个红色地名,角斜“红旗民兵团”史绩陈列馆获第四批江苏省党史教育基地命名。

四是突出服务大局,全力推动各项中心工作。抓好“双招双引”,首谈亿元项目2个,其中注册1个;对接海外人才2人并完成材料申报,招引高校毕业生16人;服务企业科技行、重特大项目竣工达产推进、企业上市挂牌、全国文明典范城市创建、生态文明建设等其他中心工作均完成年度目标任务。


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

中共海安市委史志工作委员会

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

公开01表

部门名称:中共海安市委史志工作委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

448.02

一、一般公共服务支出

293.89

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

6.71

八、其他收入

1.80

八、社会保障和就业支出

26.00

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

121.74

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

449.82

本年支出合计

448.34

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

1.48

 

 

 

 

总计

449.82

总计

449.82

注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门名称:中共海安市委史志工作委员会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

财政专户管理教育收费

事业收入(不含专户管理教育收费)

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

449.82

448.02

 

 

 

 

 

1.80

201

一般公共服务支出

295.37

293.57

 

 

 

 

 

1.80

20136

  其他共产党事务支出

295.37

293.57

 

 

 

 

 

1.80

2013601

    行政运行

257.27

257.27

 

 

 

 

 

 

2013602

    一般行政管理事务

38.10

36.30

 

 

 

 

 

1.80

207

文化旅游体育与传媒支出

6.71

6.71

 

 

 

 

 

 

20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

6.71

6.71

 

 

 

 

 

 

2079999

    其他文化旅游体育与传媒支出

6.71

6.71

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.00

26.00

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

26.00

26.00

 

 

 

 

 

 

2080501

    行政单位离退休

1.28

1.28

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.48

16.48

 

 

 

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

8.24

8.24

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

121.74

121.74

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

121.74

121.74

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

32.47

32.47

 

 

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

89.27

89.27

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

 

 

 

 

 

公开03表

部门名称:中共海安市委史志工作委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

448.34

403.73

44.61

 

 

 

201

一般公共服务支出

293.89

257.27

36.62

 

 

 

20136

  其他共产党事务支出

293.89

257.27

36.62

 

 

 

2013601

    行政运行

257.27

257.27

 

 

 

 

2013602

    一般行政管理事务

36.62

 

36.62

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

6.71

 

6.71

 

 

 

20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

6.71

 

6.71

 

 

 

2079999

    其他文化旅游体育与传媒支出

6.71

 

6.71

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.00

24.72

1.28

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

26.00

24.72

1.28

 

 

 

2080501

    行政单位离退休

1.28

 

1.28

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.48

16.48

 

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

8.24

8.24

 

 

 

 

221

住房保障支出

121.74

121.74

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

121.74

121.74

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

32.47

32.47

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

89.27

89.27

 

 

 

 

注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门名称:中共海安市委史志工作委员会

金额单位:万元

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款收入

448.02

一、一般公共服务支出

293.57

293.57

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

6.71

6.71

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

26.00

26.00

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

121.74

121.74

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

448.02

本年支出合计

448.02

448.02

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

448.02

总计

448.02

448.02

 

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

公开05表

部门名称:中共海安市委史志工作委员会

 

 

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

448.02

403.73

44.29

201

一般公共服务支出

293.57

257.27

36.30

20136

  其他共产党事务支出

293.57

257.27

36.30

2013601

    行政运行

257.27

257.27

 

2013602

    一般行政管理事务

36.30

 

36.30

207

文化旅游体育与传媒支出

6.71

 

6.71

20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

6.71

 

6.71

2079999

    其他文化旅游体育与传媒支出

6.71

 

6.71

208

社会保障和就业支出

26.00

24.72

1.28

20805

  行政事业单位养老支出

26.00

24.72

1.28

2080501

    行政单位离退休

1.28

 

1.28

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.48

16.48

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

8.24

8.24

 

221

住房保障支出

121.74

121.74

 

22102

  住房改革支出

121.74

121.74

 

2210201

    住房公积金

32.47

32.47

 

2210202

    提租补贴

89.27

89.27

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

公开06表

部门名称:中共海安市委史志工作委员会

金额单位:万元

财政拨款基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

403.73

387.44

16.29

301

工资福利支出

347.53

347.53

 

30101

  基本工资

49.86

49.86

 

30102

  津贴补贴

135.92

135.92

 

30103

  奖金

76.99

76.99

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.48

16.48

 

30109

  职业年金缴费

8.24

8.24

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.48

13.48

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

  其他社会保障缴费

3.52

3.52

 

30113

  住房公积金

32.47

32.47

 

30114

  医疗费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

10.57

10.57

 

302

商品和服务支出

16.29

 

16.29

30201

  办公费

1.72

 

1.72

30202

  印刷费

0.18

 

0.18

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

0.79

 

0.79

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

0.22

 

0.22

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

30217

  公务接待费

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

0.08

 

0.08

30227

  委托业务费

1.91

 

1.91

30228

  工会经费

2.46

 

2.46

30229

  福利费

0.48

 

0.48

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

8.20

 

8.20

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.25

 

0.25

303

对个人和家庭的补助

39.91

39.91

 

30301

  离休费

19.74

19.74

 

30302

  退休费

16.38

16.38

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

3.79

3.79

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算支出决算表(功能科目)

 

 

 

公开07表

部门名称:中共海安市委史志工作委员会

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

448.02

403.73

44.29

201

一般公共服务支出

293.57

257.27

36.30

20136

  其他共产党事务支出

293.57

257.27

36.30

2013601

    行政运行

257.27

257.27

 

2013602

    一般行政管理事务

36.30

 

36.30

207

文化旅游体育与传媒支出

6.71

 

6.71

20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

6.71

 

6.71

2079999

    其他文化旅游体育与传媒支出

6.71

 

6.71

208

社会保障和就业支出

26.00

24.72

1.28

20805

  行政事业单位养老支出

26.00

24.72

1.28

2080501

    行政单位离退休

1.28

 

1.28

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.48

16.48

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

8.24

8.24

 

221

住房保障支出

121.74

121.74

 

22102

  住房改革支出

121.74

121.74

 

2210201

    住房公积金

32.47

32.47

 

2210202

    提租补贴

89.27

89.27

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

 

公开08表

部门名称:中共海安市委史志工作委员会

金额单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

403.73

387.44

16.29

301

工资福利支出

347.53

347.53

 

30101

  基本工资

49.86

49.86

 

30102

  津贴补贴

135.92

135.92

 

30103

  奖金

76.99

76.99

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.48

16.48

 

30109

  职业年金缴费

8.24

8.24

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.48

13.48

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

  其他社会保障缴费

3.52

3.52

 

30113

  住房公积金

32.47

32.47

 

30114

  医疗费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

10.57

10.57

 

302

商品和服务支出

16.29

 

16.29

30201

  办公费

1.72

 

1.72

30202

  印刷费

0.18

 

0.18

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

0.79

 

0.79

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

0.22

 

0.22

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

30217

  公务接待费

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

0.08

 

0.08

30227

  委托业务费

1.91

 

1.91

30228

  工会经费

2.46

 

2.46

30229

  福利费

0.48

 

0.48

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

8.20

 

8.20

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.25

 

0.25

303

对个人和家庭的补助

39.91

39.91

 

30301

  离休费

19.74

19.74

 

30302

  退休费

16.38

16.38

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

3.79

3.79

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开09表

部门名称:中共海安市委史志工作委员会

金额单位:万元

预算数

决算数

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.67

0.00

0.00

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.67

0.00

0.00

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0

国内公务接待批次(个)

4

国内公务接待人次(人)

64

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

0

参加会议人次(人)

0

组织培训次数(个)

0

参加培训人次(人)

0

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差


政府性基金预算支出决算表

 

 

 

公开10表

部门名称:中共海安市委史志工作委员会

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。


国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

公开11

部门名称:中共海安市委史志工作委员会

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。


财政拨款机关运行经费支出决算表

 

公开12

部门名称:中共海安市委史志工作委员会

金额单位:万元

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

16.29

302

商品和服务支出

16.29

30201

  办公费

1.72

30202

  印刷费

0.18

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

30207

  邮电费

0.79

30208

  取暖费

 

30209

  物业管理费

 

30211

  差旅费

0.22

30212

  因公出国(境)费用

 

30213

  维修(护)费

 

30214

  租赁费

 

30215

  会议费

 

30216

  培训费

 

30217

  公务接待费

 

30218

  专用材料费

 

30224

  被装购置费

 

30225

  专用燃料费

 

30226

  劳务费

0.08

30227

  委托业务费

1.91

30228

  工会经费

2.46

30229

  福利费

0.48

30231

  公务用车运行维护费

 

30239

  其他交通费用

8.20

30240

  税金及附加费用

 

30299

  其他商品和服务支出

0.26

307

债务利息及费用支出

 

310

资本性支出

 

31001

  房屋建筑物购建

 

31002

  办公设备购置

 

31003

  专用设备购置

 

31005

  基础设施建设

 

31006

  大型修缮

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

31008

  物资储备

 

31009

  土地补偿

 

31010

  安置补助

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

31012

  拆迁补偿

 

31013

  公务用车购置

 

31019

  其他交通工具购置

 

31021

  文物和陈列品购置

 

31022

  无形资产购置

 

31099

  其他资本性支出

 

312

对企业补助

 

399

其他支出

 

注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府采购支出决算表

 

 

 

公开13

部门名称:中共海安市委史志工作委员会

单位:万元

项目

一、政府采购支出合计

20.58

  (一)政府采购货物支出

 

  (二)政府采购工程支出

 

  (三)政府采购服务支出

20.58

二、政府采购授予中小企业合同金额

20.58

  其中:授予小微企业合同金额

20.58

注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差


第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出决算总计449.82万元。与上年相比,收、支总计各减少41.67万元,减少8.48%。其中:

(一)收入决算总计449.82万元。包括:

1.本年收入决算合计449.82万元。与上年相比,减少41.67万元,减少8.48%,变动原因:人员调整,压减一般性支出和新四军研究会专项经费减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

(二)支出决算总计449.82万元。包括:

1.本年支出决算合计448.34万元。与上年相比,减少42.4万元,减少8.64%,变动原因:人员调整,压减一般性支出和新四军研究会专项经费减少。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余1.48万元。结转和结余事项:政府专项资金拨款结余。与上年相比,增加0.74万元,增长100%,变动原因:政府专项拨款年末结转数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入决算合计449.82万元,其中:财政拨款收入448.02万元,占99.6%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.8万元,占0.4%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出决算合计448.34万元,其中:基本支出403.73万元,占90.05%;项目支出44.61万元,占9.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出决算总计448.02万元。与上年相比,收、支总计各减少41.82万元,减少8.54%,变动原因:人员调整,压减一般性支出和新四军研究会专项经费减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022年度财政拨款支出决算448.02万元,占本年支出合计的99.93%。与2022年度财政拨款支出年初预算455.74万元相比,完成年初预算的98.31%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算249.85万元,支出决算257.27万元,完成年初预算的102.97%。决算数与年初预算数的差异原因:人员津贴补贴的调整,行政运行经费增加。

2.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算48.12万元,支出决算36.3万元,完成年初预算的75.44%。决算数与年初预算数的差异原因:压减一般性支出和新四军研究会专项经费减少。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)

其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算0万元,支出决算6.71万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:根据上级安排,追加第十二届江苏书展展演经费。

(三)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算1.28万元,支出决算1.28万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算17.91万元,支出决算16.48万元,完成年初预算的92.02%。决算数与年初预算数的差异原因:人员调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算8.96万元,支出决算8.24万元,完成年初预算的91.96%。决算数与年初预算数的差异原因:人员调整,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算35.44万元,支出决算32.47万元,完成年初预算的91.62%。决算数与年初预算数的差异原因:人员调整,住房公积金支出减少。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算94.18万元,支出决算89.27万元,完成年初预算的94.79%。决算数与年初预算数的差异原因:人员调整,提租补贴支出减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出决算403.73万元,其中:

(一)人员经费387.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

(二)公用经费16.29万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算448.02万元。与上年相比,减少41.82万元,减少8.54%,变动原因:人员调整,压减一般性支出和新四军研究会专项经费减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算403.73万元,其中:

(一)人员经费387.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

(二)公用经费16.29万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.67万元(其中:一般公共预算支出0.67万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少0.05万元,变动原因:疫情影响,公务接待4批次,批次减少、费用支出下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.67万元,占“三公”经费的100%。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:

1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算0.67万元(其中:一般公共预算支出0.67万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.67万元(其中:一般公共预算支出0.67万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0.67万元,接待4批次,64人次,开支内容:接待其他县市年鉴、党史工作学习交流;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。

(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款会议费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2022年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款培训费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2022年度全年组织培训0个,组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022年度机关运行经费支出决算16.29万元(其中:一般公共预算支出16.29万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少2.63万元,减少13.9%,变动原因:人员调整,行政经费支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022年度政府采购支出总额20.58万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.58万元。政府采购授予中小企业合同金额20.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额20.58万元,占授予中小企业合同金额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

本部门共对上年度已实施完成的6个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计44.61万元;本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计448.34万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。