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海安县史志工委2015年度部门决算公开
【信息时间:2016/8/25  阅读次数:【我要打印】【关闭】

海安县史志工委2015年度部门决算公开

 

 

第一部分  海安县史志工委部门概况

一、    主要职能

二、    部门决算单位构成情况

三、    2015年度主要工作完成情况

第二部分  海安县史志工委2015年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分海安县史志工委2015年度部门决算情况说明

第四部分名称解释

 

第一部分 海安县史志工委部门概况

一、部门主要职能

①贯彻执行中央党史研究室、国务院中指组关于党史、地方志工作方针、政策。

②负责全县史志资料的征集、整理、研究和利用,负责部门志的审定、出版工作。

③编写地方史志,编辑出版重要的地方史、志书籍和按年出版综合性《海安年鉴》。

④运用史志资料、研究成果,采取多种形式,对广大群众特别是青少年进行宣传、教育,充分发挥史志“资政、存史、育人”的功能。

⑤协助县委组织、宣传部门做好各类党建活动的组织安排。

⑥对各乡镇、各部门的史、志资料的征集,专业志、部门志、乡镇志的编写,实施督促和业务指导、稿件审核。

⑦参与党史、地方志理论的研究。

⑧完成县委、县政府和上级史志部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成情况

海安县委史志工委成立于1980年,是隶属于县委直管的全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,正科级建制。根据“三定方案”,核定单位行政编制12名,内设机构办公室、党史工作科、志鉴工作科,无下属单位。单位现有行政编制人员12人,内设机构办公室、党史工作科、志鉴工作科,无下属单位。

 

三、2015年度主要工作完成情况

1.完成《海安县志(1993-2008)》编校出版工作;

2.完成《海安年鉴(2015)》改版、编印、出版工作;

3.圆满完成海安人民抗日斗争史迹馆陈的布展、首展及后续组织参观等一系列工作,社会反响热烈,新华网、市电视台等多家媒体对活动开展情况进行了报道;

4. 按照县委县政府要求,严格落实双招双引、增绿便民、服务企业科技行、帮村帮户等工作;

5. 深入开展党史宣传工作;

6. 做好新四军研究会相关工作。

 

第二部分 史志工委2015年度部门决算表

史志工委2015年度收入支出决算总表

公开01

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

248.97

一、一般公共服务支出

254.05

一、基本支出

194.53

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

59.52

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

5.08

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

254.05

本年支出合计

254.05

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

254.05

总计

254.05

 

 史志工委2015年度收入决算表

公开02

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

254.05

248.97

 

 

 

 

5.08

201

一般公共服务支出

254.05

248.97

 

 

 

 

5.08

20136

其他共产党事务支出

254.05

248.97

 

 

 

 

5.08

2013601

 行政运行

210.41

205.33

 

 

 

 

 

2013602

 一般行政管理事务

23.64

23.64

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

史志工委2015年度支出决算表

公开03

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

254.05

194.53

59.52

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

254.05

194.53

59.52

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

254.05

194.53

59.52

 

 

 

 

2013601

 行政运行

210.41

194.53

15.88

 

 

 

 

2013602

 一般行政管理事务

23.64

 

23.64

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

史志工委2015年度财政拨款收入支出决算总表

  公开04          

   金额单位:万元

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

248.97

一、一般公共服务支出

248.97

248.97

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

248.97

本年支出合计

248.97

248.97

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

248.97

总计

248.97

248.97

 

史志工委2015年度财政拨款支出决算表

                                                 

                                                              公开05

                                                          金额单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

248.97

189.45

59.52

201一般公共服务支出

248.97

189.45

59.52

20136

其他共产党事务支出

248.97

189.45

59.52

2013601

 行政运行

205.33

189.45

15.88

2013602

 一般行政管理事务

23.64

 

23.64

2013699

其他共产党事务支出

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

史志工委2015年度财政拨款基本支出决算表

                                                              公开06

                                                          金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

189.45

168.

21.45

301

工资福利支出

125.01

125.01

 

30101

  基本工资

35.25

35.25

 

30102

  津贴补贴

60.38

60.38

 

30103

  奖金

17

17

 

30104

  社会保障缴费

12.38

12.38

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

21.45

 

21.45

30201

  办公费

1.1

 

1.1

30202

  印刷费

0.76

 

0.76

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

1.87

 

1.87

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

0.3

 

0.3

30212

  因公出国(境)费

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

30217

  公务接待费

0.14

 

0.14

30218

  专用材料费

 

 

 

30226

  劳务费

3.18

 

3.18

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

1.47

 

1.47

30229

  福利费

0.38

 

0.38

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

11.5

 

11.5

30299

  其他商品服务支出

0.75

 

0.75

303

对个人和家庭的补助

42.99

42.99

 

30301

  离休费

10.26

10.26

 

30302

  退休费

19.79

19.79

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30311

  住房公积金

11.81

11.81

 

30312

  提租补贴

1.13

1.13

 

30313

  购房补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

史志工委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                         

                                                                  公开07

                                                             金额单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

248.97

189.45

59.52

201

一般公共服务支出

248.97

189.45

59.52

20136

其他共产党事务支出

248.97

189.45

59.52

2013601

 行政运行

205.33

189.45

15.88

2013602

 一般行政管理事务

23.64

 

23.64

2013699

其他共产党事务支出

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

史志工委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算                                                                                                                              

                                                                公开08

                                                            金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

189.45

168.

21.45

301

工资福利支出

125.01

125.01

 

30101

  基本工资

35.25

35.25

 

30102

  津贴补贴

60.38

60.38

 

30103

  奖金

17

17

 

30104

  社会保障缴费

12.38

12.38

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

21.45

 

21.45

30201

  办公费

1.1

 

1.1

30202

  印刷费

0.76

 

0.76

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

1.87

 

1.87

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

0.3

 

0.3

30212

  因公出国(境)费

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

30217

  公务接待费

0.14

 

0.14

30218

  专用材料费

 

 

 

30226

  劳务费

3.18

 

3.18

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

1.47

 

1.47

30229

  福利费

0.38

 

0.38

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

11.5

 

11.5

30299

  其他商品服务支出

0.75

 

0.75

303

对个人和家庭的补助

42.99

42.99

 

30301

  离休费

10.26

10.26

 

30302

  退休费

19.79

19.79

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30311

  住房公积金

11.81

11.81

 

30312

  提租补贴

1.13

1.13

 

30313

  购房补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

史志工委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

 金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1.37

 

 

 

 

1.37

0.21

0.45

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

 

因公出国(境)人次数()

 

公务用车购置数()

 

公务用车保有量()

 

国内公务接待批次()

14

国内公务接待人次()

65

国(境)外公务接待批次()

 

国(境)外公务接待人次()

 

召开会议次数()

1 

参加会议人次()

120 

组织培训次数()

1 

参加培训人次()

1 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

史志工委2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

无 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位没有政府性基金收入,故本表无数据 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

史志工委2015年度机关运行经费支出决算表

公开11

金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

21.45

302

商品和服务支出

1.1

30201

  办公费

0.76

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

30207

  邮电费

1.87

30209

  物业管理费

 

30211

  差旅费

0.3

30212

  因公出国(境)费

 

30213

  维修(护)费

 

30214

  租赁费

 

30215

  会议费

 

30216

  培训费

 

30217

  公务接待费

0.14

30218

  专用材料费

 

30226

  劳务费

3.18

30227

  委托业务费

 

30228

  工会经费

1.47

30229

  福利费

0.38

30231

  公务用车运行维护费

 

30239

  其他交通费用

11.5

30299

  其他商品服务支出

0.75

 

 

 

 

史志工委2015年度政府采购支出决算表

公开12

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

13.8

13.8

 

一、货物

0.36

0.36

 

二、工程

0

 

 

三、服务

13.44

13.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  海安县史志工委2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

海安县史志工委2015年度收入总计 254.05万元,与上年相比收入总计增加10.4万元,主要是人员调资收入的增加。

支出总计 254.05万元,与上年相比支出总计增加10.4万元,主要是人员调资支出的增加。

(一)收入总计 254.05万元。包括:

1.财政拨款收入248.97万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加 18.87万元,增长(减少) 7%。主要原因是人员变化及工资标准的调整。

2.其他收入5.08万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为史志工委取得的财政拨的用于调资和奖金的发放和解困金。与上年相比减少29.27万元,主要是2014年年鉴宣传费安排了收入,2014年人员工资的追加财政是从政府专项资金拨款。

(二)支出总计254.05万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出254.05 万元,主要用于史志工委人员的开支及相关正常办公经费。与上年相比收入总计增加10.4万元,主要是人员调资收入的增加。

二、收入决算情况说明

史志工委本年收入合计254.05万元,其中:财政拨款收入248.97万元,占91%;其他收入5.08万元,占9%(可用饼图显示本年收入结构图)

 

1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

史志工委本年支出合计254.05万元,其中:基本支出194.53万元,占 78%;项目支出 59.52万元,占22%(可用饼图显示本年支出结构图)

2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入248.97万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加 18.87万元,增长7%。主要原因是人员变化及工资标准的调整。

财政拨款支出248.97万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加 18.87万元,增长7%。主要原因是人员变化及工资标准的调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。史志工委2015年财政拨款支出 248.97万元,占本年支出合计的91%。与上年相比增加 18.87万元,增长7%。主要原因是人员变化及工资标准的调整。

史志工委2015年度财政拨款支出年初预算为248.97万元,支出决算为248.97万元,完成年初预算的100 %

(一)一般公共服务(类)

1.一般公共服务(类)支出248.97万元,主要用于史志工委人员的开支及相关正常办公经费。与上年相比增加 18.87万元,增长7%。主要原因是人员变化及工资标准的调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

海安县史志工委2015年度财政拨款基本支出189.45万元,其中:

(一)人员经费168万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费21.45万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。            

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安县史志工委2015年一般公共预算财政拨款支出248.97万元,与上年相比增加 18.87万元,增长7%。主要原因是人员变化及工资标准的调整。史志工委2015年度财政拨款支出年初预算为 248.97 万元,支出决算为248.97万元,完成年初预算的100 %

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海安县史志工委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出189.45万元,其中:

(一)人员经费168万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费21.45万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海安县史志工委2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行费支出0 万元,占“三公”经费的0  %;公务接待费支出 1.37万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.公务接待费1.37万元。其中:

1)国内公务接待支出 1.37万元,完成预算的83.5 %,决算数小于预算数的主要原因节约使用。国内公务接待主要为接待其他市县交流学习二轮县志及年鉴的编纂工作等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待14批次,148人次。主要为接待省市党史工作系统领导来海安检查、调研党史及地方志工作。

史志工委2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.8万元,完成预算的24%,决算数小于(大于)预算数的主要原因精减会议、节约开支。2015 年度全年召开会议 1 个,参加会议120人次。主要为召开区镇志推进会议暨县志首发式。

史志工委2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.2万元,完成预算的10 %,决算数小于(大于)预算数的主要原因压缩开支。2015 年度全年未组织培训。参加宣传部组织的培训一人次。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出21.45万元2014年增加2.57万元,增长11.9  %。主要原因是:人员的变化交通补贴费支出的增加等

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 13.8万元,其中:政府采购货物支出 0.36万元、政府采购服务支出 13.44万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231,因实行车改,本部门没有公务车辆

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如单位人员调资和专项奖金收到的政府专项资金拨款,史志工委收取的年鉴宣传费

四、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指其他共产党事务支出用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。